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桂林航道管理局召开单位内部控制流程图修订讨论会

??? 为进一步加强我局内部控制建设,全面梳理权力运行路径,加强流程控制和风险防控,2019527日,桂林航道管理局内部控制领导小组召开单位内部控制流程图修订讨论会。

本次会议由邓青麟局长主持,办公室、财务审计科、设备(安全)科等部门参加了会议。会议肯定了局机关各部门的工作成效,自局内控领导小组成立以来,各部门积极努力,不断完善单位内控制度,初步搭建了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、合同业务等业务的流程框架,内部控制制度及流程的制定和更新工作有序推进。

会议分别研究讨论了各科室初步拟定的业务流程框架,并明确指出:要按照统一的分类标准,将流程进行科学分类,能归并则归并;要站在全局内控管理的角度,打破科室界限,进一步梳理内控管理工作的空白点,全面完整地反映内控管理业务流程。

邓青麟局长强调,内控体系建设是一项系统工程,需要持续推进和不断深入,要加快单位各内控制度建设,提高单位的内部管理水平,切实维护单位权益。



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